EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE TESORERÍA DE EUROMED
El presente trabajo de investigación hace referencia al control interno dentro del área de tesorería de una empresa dedicada a la comercialización de implantes mamarios e insumos médicos en el NOA. Nuestro objetivo fue detectar las fortalezas y debilidades dentro de los circuitos de pagos y cobranz...
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Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán
2024
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| Acceso en línea: | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/332 |
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I91-R383-123456789-3322025-09-01T12:32:40Z EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE TESORERÍA DE EUROMED Auad Torres, Miguel Bautista, Noelia Eugenia Manes, María Belén Contabilidad El presente trabajo de investigación hace referencia al control interno dentro del área de tesorería de una empresa dedicada a la comercialización de implantes mamarios e insumos médicos en el NOA. Nuestro objetivo fue detectar las fortalezas y debilidades dentro de los circuitos de pagos y cobranzas pertenecientes al Departamento de Tesorería y efectuar recomendaciones que tiendan al perfeccionamiento de su control interno. Para tal fin, debimos planificar en forma adecuada el trabajo de auditoría, siguiendo los pasos que se detallan a continuación: Conocimiento del ente Identificar del objeto del examen Evaluar de la significación de lo que se debe examinar Planificar la auditoria Emitir el informe Asimismo pudimos concluir que la evaluación del control interno pertinente a la valoración del riesgo, adquiere gran importancia en lo referido a la tarea de auditoría cuando el contador decida depositar su confianza en el control interno del ente. Y a su vez, las recomendaciones de auditoría contribuyen al fortalecimiento del Control Interno operante en el Ente, logrando mayores niveles de protección de los activos e intereses de la Empresa y de eficiencia y eficacia en las operaciones. Cuezzo, María Josefina 2024-09-11T15:55:44Z 2014 Thesis https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/332 es S1-01-14; application/pdf Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán |
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El presente trabajo de investigación hace referencia al control interno dentro del área de tesorería de una empresa dedicada a la comercialización de implantes mamarios e insumos médicos en el NOA.
Nuestro objetivo fue detectar las fortalezas y debilidades dentro de los circuitos de pagos y cobranzas pertenecientes al Departamento de Tesorería y efectuar recomendaciones que tiendan al perfeccionamiento de su control interno. Para tal fin, debimos planificar en forma adecuada el trabajo de auditoría, siguiendo los pasos que se detallan a continuación:
Conocimiento del ente
Identificar del objeto del examen
Evaluar de la significación de lo que se debe examinar
Planificar la auditoria
Emitir el informe
Asimismo pudimos concluir que la evaluación del control interno pertinente a la valoración del riesgo, adquiere gran importancia en lo referido a la tarea de auditoría cuando el contador decida depositar su confianza en el control interno del ente. Y a su vez, las recomendaciones de auditoría contribuyen al fortalecimiento del Control Interno operante en el Ente, logrando mayores niveles de protección de los activos e intereses de la Empresa y de eficiencia y eficacia en las operaciones. |
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